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| 封面代码 | |
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 金额单位: |
| 单位名称 | 青岛市即墨区第四中学 |
| 单位负责人 | 程平木 |
| 财务负责人 | 胡振知 |
| 填表人 | 宋璟 |
| 电话号码(区号) | 0532 |
| 电话号码 | 84531021 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 山东省青岛市即墨区振华街142号 |
| 组织机构代码(各级技术监督局核发) | 427841714 |
| 邮政编码 | 266200 |
| 财政预算代码 | 130012 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 即墨区 |
| 单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
| 单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
| 预算管理级次 | 县级 |
| 隶属关系 | 即墨区 |
| 部门标识代码 | 教育部(国家语言文字工作委员会) |
| 国民经济行业分类 | 教育 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 4278417140 |
| 报表类型 | 单户表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 12370282427841714 |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 事业单位改革分类 | 公益一类事业单位 |
| 是否纳入部门预算范围 | 是 |
| 是否编制资产报告 | 是 |
| 是否编制财务报告 | 是 |
| — 1 — |
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 一、基本支出 | 58 | 58,182,143.66 | 58,182,143.66 | 58,182,143.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 53,922,214.92 | 53,922,214.92 | 53,922,214.92 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 4,259,928.74 | 4,259,928.74 | 4,259,928.74 | ||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | ||||||
| 五、事业收入 | 5 | 3,159,330.00 | 3,159,330.00 | 3,159,330.00 | 五、教育支出 | 36 | 37,500,054.62 | 37,500,054.62 | 37,500,054.62 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 66 | |||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 59,793,843.66 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 52,413,040.38 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 3,781,472.74 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 2,230,774.54 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 1,368,556.00 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 80 | ||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | 本年支出合计 | 84 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | |||||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | 总计 | 88 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | |||||
| 备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
| — 1 — | ||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 一、基本支出 | 59 | 54,820,813.66 | 54,820,813.66 | 54,820,813.66 | 54,820,813.66 | 54,820,813.66 | 54,820,813.66 | ||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 51,813,013.66 | 51,813,013.66 | 51,813,013.66 | 51,813,013.66 | 51,813,013.66 | 51,813,013.66 | |||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 3,007,800.00 | 3,007,800.00 | 3,007,800.00 | 3,007,800.00 | 3,007,800.00 | 3,007,800.00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 34,340,724.62 | 34,340,724.62 | 34,340,724.62 | 34,340,724.62 | 34,340,724.62 | 34,340,724.62 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | ||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,512,838.66 | 51,512,838.66 | ||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,614,800.00 | 2,614,800.00 | ||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,021,775.00 | 1,021,775.00 | ||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,283,100.00 | 1,283,100.00 | ||||||||||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 本年支出合计 | 85 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 本年支出合计 | 85 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | ||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 32 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 总计 | 90 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 总计 | 90 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | 56,432,513.66 | ||||||||||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
| 财决02表 | |||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 59,793,843.66 | 59,793,843.66 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | ||||||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||||||||||||||||
| 2012906 | 工会事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | ||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | ||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 37,500,054.62 | 37,500,054.62 | ||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||||||
| 2050101 | 行政运行 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 36,592,154.62 | 36,592,154.62 | ||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 36,028,576.05 | 36,028,576.05 | ||||||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 563,578.57 | 563,578.57 | ||||||||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | ||||||||||||||||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | ||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | ||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | ||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | ||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 财决03表 | |||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 59,793,843.66 | 56,432,513.66 | 3,159,330.00 | 202,000.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||||
| 2012906 | 工会事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 37,500,054.62 | 34,340,724.62 | 3,159,330.00 | |||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||||
| 2050101 | 行政运行 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 36,592,154.62 | 33,432,824.62 | 3,159,330.00 | |||||||
| 2050204 | 高中教育 | 36,028,576.05 | 32,869,246.05 | 3,159,330.00 | |||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 563,578.57 | 563,578.57 | ||||||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||||
| 22999 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 59,793,843.66 | 58,182,143.66 | 1,611,700.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||
| 2012906 | 工会事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 37,500,054.62 | 35,888,354.62 | 1,611,700.00 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||
| 2050101 | 行政运行 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 36,592,154.62 | 35,880,554.62 | 711,600.00 | |||||
| 2050204 | 高中教育 | 36,028,576.05 | 35,356,976.05 | 671,600.00 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 563,578.57 | 523,578.57 | 40,000.00 | |||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||
| 2299999 | 其他支出 | 202,000.00 | 202,000.00 | ||||||
| 支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 合计 | 59,793,843.66 | 52,413,040.38 | 9,688,019.00 | 7,600,274.50 | 4,928,535.00 | 19,403,520.39 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 2,963,188.00 | 291,984.33 | 3,781,472.74 | 153,590.28 | 302,474.00 | 29,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 428,837.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 488,069.00 | 13,340.00 | 643,158.73 | 57,503.00 | 253,095.66 | 407,159.72 | 516,372.77 | 184,732.00 | 11,595.98 | 1,097.73 | 181,694.46 | 2,230,774.54 | 106,080.00 | 394,894.54 | 1,721,600.00 | 8,200.00 | 1,368,556.00 | 458,706.00 | 59,750.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,236,454.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012906 | 工会事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 37,500,054.62 | 30,647,541.34 | 9,688,019.00 | 7,558,554.50 | 10,357,531.39 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 291,984.33 | 3,435,504.53 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 428,837.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 643,158.73 | 57,503.00 | 253,095.66 | 407,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 2,048,452.75 | 326,852.75 | 1,721,600.00 | 1,368,556.00 | 458,706.00 | 59,750.00 | 850,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050101 | 行政运行 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 36,592,154.62 | 30,639,741.34 | 9,688,019.00 | 7,558,554.50 | 10,357,531.39 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 284,184.33 | 3,435,504.53 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 428,837.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 643,158.73 | 57,503.00 | 253,095.66 | 407,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 1,998,452.75 | 326,852.75 | 1,671,600.00 | 518,456.00 | 458,706.00 | 59,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 36,028,576.05 | 30,127,342.77 | 9,688,019.00 | 7,558,554.50 | 10,144,455.39 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 269,322.65 | 6,543.33 | 3,395,504.53 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 428,837.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 643,158.73 | 57,503.00 | 213,095.66 | 407,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 1,990,252.75 | 318,652.75 | 1,671,600.00 | 515,476.00 | 458,706.00 | 56,770.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 563,578.57 | 512,398.57 | 213,076.00 | 21,681.57 | 277,641.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,892,147.04 | 4,786,067.04 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 106,080.00 | 106,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 202,000.00 | 161,236.21 | 38,344.00 | 15,000.00 | 84,055.00 | 22,739.48 | 1,097.73 | 40,763.79 | 32,563.79 | 8,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 202,000.00 | 161,236.21 | 38,344.00 | 15,000.00 | 84,055.00 | 22,739.48 | 1,097.73 | 40,763.79 | 32,563.79 | 8,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 202,000.00 | 161,236.21 | 38,344.00 | 15,000.00 | 84,055.00 | 22,739.48 | 1,097.73 | 40,763.79 | 32,563.79 | 8,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 合计 | 58,182,143.66 | 52,413,040.38 | 9,688,019.00 | 7,600,274.50 | 4,928,535.00 | 19,403,520.39 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 2,963,188.00 | 291,984.33 | 3,741,472.74 | 153,590.28 | 302,474.00 | 29,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 428,837.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 488,069.00 | 13,340.00 | 643,158.73 | 57,503.00 | 213,095.66 | 407,159.72 | 516,372.77 | 184,732.00 | 11,595.98 | 1,097.73 | 181,694.46 | 1,509,174.54 | 106,080.00 | 394,894.54 | 1,000,000.00 | 8,200.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 518,456.00 | 458,706.00 | 59,750.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,236,454.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012906 | 工会事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 35,888,354.62 | 30,647,541.34 | 9,688,019.00 | 7,558,554.50 | 10,357,531.39 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 291,984.33 | 3,395,504.53 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 428,837.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 643,158.73 | 57,503.00 | 213,095.66 | 407,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 1,326,852.75 | 326,852.75 | 1,000,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 518,456.00 | 458,706.00 | 59,750.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050101 | 行政运行 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 35,880,554.62 | 30,639,741.34 | 9,688,019.00 | 7,558,554.50 | 10,357,531.39 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 284,184.33 | 3,395,504.53 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 428,837.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 643,158.73 | 57,503.00 | 213,095.66 | 407,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 1,326,852.75 | 326,852.75 | 1,000,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 518,456.00 | 458,706.00 | 59,750.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 35,356,976.05 | 30,127,342.77 | 9,688,019.00 | 7,558,554.50 | 10,144,455.39 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 269,322.65 | 6,543.33 | 3,395,504.53 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 428,837.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 643,158.73 | 57,503.00 | 213,095.66 | 407,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 1,318,652.75 | 318,652.75 | 1,000,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 515,476.00 | 458,706.00 | 56,770.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 523,578.57 | 512,398.57 | 213,076.00 | 21,681.57 | 277,641.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2,980.00 | 2,980.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,892,147.04 | 4,786,067.04 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 106,080.00 | 106,080.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 202,000.00 | 161,236.21 | 38,344.00 | 15,000.00 | 84,055.00 | 22,739.48 | 1,097.73 | 40,763.79 | 32,563.79 | 8,200.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 202,000.00 | 161,236.21 | 38,344.00 | 15,000.00 | 84,055.00 | 22,739.48 | 1,097.73 | 40,763.79 | 32,563.79 | 8,200.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 202,000.00 | 161,236.21 | 38,344.00 | 15,000.00 | 84,055.00 | 22,739.48 | 1,097.73 | 40,763.79 | 32,563.79 | 8,200.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05-2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 1,611,700.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 721,600.00 | 721,600.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 1,611,700.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 721,600.00 | 721,600.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 711,600.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 671,600.00 | 671,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 671,600.00 | 671,600.00 | 671,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 助学金 | 非基建项目 | 否 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中助学金 | 非基建项目 | 否 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中免学费 | 非基建项目 | 否 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 即墨名师名校长工作室 | 非基建项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050302 | 助学金 | 非基建项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050399 | 中职助学金 | 非基建项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 第四中学综合楼扩建工程供气配套费 | 非基建项目 | 否 | 296,000.00 | 296,000.00 | 296,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 2020农村维修工程款 | 非基建项目 | 否 | 554,100.00 | 554,100.00 | 554,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决05-3表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 财决06表 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | ||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | 1,611,700.00 | |||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 711,600.00 | 711,600.00 | 711,600.00 | 711,600.00 | |||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 671,600.00 | 671,600.00 | 671,600.00 | 671,600.00 | |||||||||||||||||||
| 2050204 | 助学金 | 非基建项目 | 否 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | |||||||||||||||||
| 2050204 | 高中助学金 | 非基建项目 | 否 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||||||||||||||||
| 2050204 | 高中免学费 | 非基建项目 | 否 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | |||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2050299 | 即墨名师名校长工作室 | 非基建项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2050302 | 助学金 | 非基建项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2050399 | 中职助学金 | 非基建项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | |||||||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | |||||||||||||||||||
| 2050999 | 第四中学综合楼扩建工程供气配套费 | 非基建项目 | 否 | 296,000.00 | 296,000.00 | 296,000.00 | 296,000.00 | |||||||||||||||||
| 2050999 | 2020农村维修工程款 | 554,100.00 | 554,100.00 | 554,100.00 | 554,100.00 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 56,432,513.66 | 54,820,813.66 | 1,611,700.00 | 56,432,513.66 | 54,820,813.66 | 51,813,013.66 | 3,007,800.00 | 1,611,700.00 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 14,236,454.00 | 14,051,722.00 | 184,732.00 | ||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | |||||||||||||
| 2012906 | 工会事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | |||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | |||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | 14,051,722.00 | |||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 34,340,724.62 | 32,729,024.62 | 1,611,700.00 | 34,340,724.62 | 32,729,024.62 | 29,905,956.62 | 2,823,068.00 | 1,611,700.00 | ||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |||||||||||||
| 2050101 | 行政运行 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 33,432,824.62 | 32,721,224.62 | 711,600.00 | 33,432,824.62 | 32,721,224.62 | 29,898,156.62 | 2,823,068.00 | 711,600.00 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 32,869,246.05 | 32,197,646.05 | 671,600.00 | 32,869,246.05 | 32,197,646.05 | 29,377,558.05 | 2,820,088.00 | 671,600.00 | ||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 563,578.57 | 523,578.57 | 40,000.00 | 563,578.57 | 523,578.57 | 520,598.57 | 2,980.00 | 40,000.00 | ||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | ||||||||||||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | ||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | 4,892,147.04 | |||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | |||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | |||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | |||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | |||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | |||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 合计 | 56,432,513.66 | 51,512,838.66 | 9,318,584.00 | 7,408,918.50 | 4,928,535.00 | 19,070,653.00 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 2,963,188.00 | 285,441.00 | 2,614,800.00 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 164,811.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 61,748.20 | 57,503.00 | 253,095.66 | 247,159.72 | 493,633.29 | 184,732.00 | 11,595.98 | 181,694.46 | 1,021,775.00 | 106,080.00 | 194,095.00 | 721,600.00 | 1,283,100.00 | 427,040.00 | 5,960.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,236,454.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012906 | 工会事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 34,340,724.62 | 29,747,339.62 | 9,318,584.00 | 7,367,198.50 | 10,024,664.00 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 285,441.00 | 2,430,068.00 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 164,811.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 61,748.20 | 57,503.00 | 253,095.66 | 247,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 880,217.00 | 158,617.00 | 721,600.00 | 1,283,100.00 | 427,040.00 | 5,960.00 | 850,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050101 | 行政运行 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 33,432,824.62 | 29,739,539.62 | 9,318,584.00 | 7,367,198.50 | 10,024,664.00 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 277,641.00 | 2,430,068.00 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 164,811.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 61,748.20 | 57,503.00 | 253,095.66 | 247,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 830,217.00 | 158,617.00 | 671,600.00 | 433,000.00 | 427,040.00 | 5,960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 32,869,246.05 | 29,227,141.05 | 9,318,584.00 | 7,367,198.50 | 9,811,588.00 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 269,322.65 | 2,390,068.00 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 164,811.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 61,748.20 | 57,503.00 | 213,095.66 | 247,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 822,017.00 | 150,417.00 | 671,600.00 | 430,020.00 | 427,040.00 | 2,980.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 563,578.57 | 512,398.57 | 213,076.00 | 21,681.57 | 277,641.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,892,147.04 | 4,786,067.04 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 106,080.00 | 106,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 合计 | 54,820,813.66 | 51,512,838.66 | 9,318,584.00 | 7,408,918.50 | 4,928,535.00 | 19,070,653.00 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 2,963,188.00 | 285,441.00 | 2,574,800.00 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 164,811.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 61,748.20 | 57,503.00 | 213,095.66 | 247,159.72 | 493,633.29 | 184,732.00 | 11,595.98 | 181,694.46 | 300,175.00 | 106,080.00 | 194,095.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 433,000.00 | 427,040.00 | 5,960.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,236,454.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012906 | 工会事务 | 184,732.00 | 184,732.00 | 184,732.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14,051,722.00 | 14,016,244.00 | 41,720.00 | 4,928,535.00 | 9,045,989.00 | 35,478.00 | 35,478.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 32,729,024.62 | 29,747,339.62 | 9,318,584.00 | 7,367,198.50 | 10,024,664.00 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 285,441.00 | 2,390,068.00 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 164,811.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 61,748.20 | 57,503.00 | 213,095.66 | 247,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 158,617.00 | 158,617.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 433,000.00 | 427,040.00 | 5,960.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050101 | 行政运行 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 32,721,224.62 | 29,739,539.62 | 9,318,584.00 | 7,367,198.50 | 10,024,664.00 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 291,004.22 | 277,641.00 | 2,390,068.00 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 164,811.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 61,748.20 | 57,503.00 | 213,095.66 | 247,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 158,617.00 | 158,617.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 433,000.00 | 427,040.00 | 5,960.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 32,197,646.05 | 29,227,141.05 | 9,318,584.00 | 7,367,198.50 | 9,811,588.00 | 1,762,474.60 | 697,973.30 | 269,322.65 | 2,390,068.00 | 115,246.28 | 302,474.00 | 14,262.74 | 50.00 | 14,172.00 | 164,811.67 | 31,241.00 | 64,026.00 | 404,014.00 | 13,340.00 | 61,748.20 | 57,503.00 | 213,095.66 | 247,159.72 | 493,633.29 | 11,595.98 | 181,694.46 | 150,417.00 | 150,417.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 430,020.00 | 427,040.00 | 2,980.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 523,578.57 | 512,398.57 | 213,076.00 | 21,681.57 | 277,641.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2,980.00 | 2,980.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,892,147.04 | 4,786,067.04 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 106,080.00 | 106,080.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,786,067.04 | 4,786,067.04 | 3,190,711.36 | 1,595,355.68 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 3,190,711.36 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 1,595,355.68 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 106,080.00 | 106,080.00 | 106,080.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 2,963,188.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决08-2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 1,611,700.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 721,600.00 | 721,600.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 1,611,700.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 721,600.00 | 721,600.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 711,600.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 671,600.00 | 671,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 671,600.00 | 671,600.00 | 671,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中免学费 | 非基建项目 | 否 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中助学金 | 非基建项目 | 否 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 助学金 | 非基建项目 | 否 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 即墨名师名校长工作室 | 非基建项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050302 | 中等职业教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050302 | 助学金 | 非基建项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050399 | 中职助学金 | 非基建项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 850,100.00 | 850,100.00 | 850,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 第四中学综合楼扩建工程供气配套费 | 非基建项目 | 否 | 296,000.00 | 296,000.00 | 296,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 2020农村维修工程款 | 非基建项目 | 否 | 554,100.00 | 554,100.00 | 554,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算支出相关信息表 | |||||||||
| 财决附01表 | |||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
| 财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — | 预算会计补充信息 | 24 | — | — |
| 一、资产信息 | 2 | — | — | — | — | 一、预算结转结余信息 | 25 | — | — |
| (一)货币资金 | 3 | — | — | (一)财政拨款结转和结余 | 26 | ||||
| 其中:银行存款 | 4 | — | — | 1.财政拨款结转 | 27 | ||||
| (二)财政应返还额度 | 5 | — | — | 一般公共预算财政拨款结转 | 28 | ||||
| (三)固定资产原值 | 6 | — | 19,374,377.07 | — | 19,374,377.07 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 29 | ||
| 其中:房屋(平方米) | 7 | 24,846.00 | 19,004,452.07 | 24,846.00 | 19,004,452.07 | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 30 | ||
| 1.办公用房 | 8 | 2,186.00 | 200,900.00 | 2,186.00 | 200,900.00 | 2.财政拨款结余 | 31 | ||
| 2.业务用房 | 9 | 6,334.00 | 6,228,097.04 | 6,334.00 | 6,228,097.04 | 一般公共预算财政拨款结余 | 32 | ||
| 3.其他(不含构筑物) | 10 | 16,326.00 | 12,575,455.03 | 16,326.00 | 12,575,455.03 | 政府性基金预算财政拨款结余 | 33 | ||
| 车辆(台、辆) | 11 | 4 | 369,925.00 | 4 | 369,925.00 | 国有资本经营预算财政拨款结余 | 34 | ||
| 1.轿车 | 12 | 1 | 80,000.00 | 1 | 80,000.00 | (二)其他资金结转结余 | 35 | ||
| 2.越野车 | 13 | 1.非财政拨款结转 | 36 | ||||||
| 3.小型载客汽车 | 14 | 3 | 289,925.00 | 3 | 289,925.00 | 2.非财政拨款结余 | 37 | ||
| 4.大中型载客汽车 | 15 | 3.专用结余 | 38 | ||||||
| 5.其他车型 | 16 | 4.经营结余 | 39 | ||||||
| 减:固定资产累计折旧 | 17 | — | — | 40 | |||||
| 固定资产净值 | 18 | — | 19,374,377.07 | — | 19,374,377.07 | 41 | |||
| (四)在建工程 | 19 | — | — | 42 | |||||
| 二、负债信息 | 20 | — | — | — | — | 43 | |||
| (一)借款 | 21 | — | — | 44 | |||||
| (二)应缴财政款 | 22 | — | — | 45 | |||||
| (三)应付职工薪酬 | 23 | — | — | 46 | |||||
| — 21 — | |||||||||
| 基本数字表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决附02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年末机构数(个) | 年末实有人数 | 年末其他人员 | 年末学生人数 | 年末遗属人员 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 | 人员总计 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | 政府性基金预算财政拨款开支人员 | 经费自理人数 | 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | 政府性基金预算财政拨款开支人员 | |||||||||||||||
| 小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | 小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 合计 | 1 | 1 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1,965 | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 1 | 1 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1,965 | |||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 1 | 1 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1,965 | |||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 1 | 1 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1,965 | |||||||||||||||||||||||
| 机构运行信息表 | ||||||
| 财决附03表 | ||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | |
| (一)支出合计 | 2 | 11,595.98 | 11,595.98 | (一)行政单位 | 28 | |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 29 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 11,595.98 | 11,595.98 | 五、资产信息 | 30 | — |
| (1)公务用车购置费 | 5 | (一)车辆数合计(辆) | 31 | 4 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 11,595.98 | 11,595.98 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 32 | |
| 3.公务接待费 | 7 | 2.主要领导干部用车 | 33 | |||
| (1)国内接待费 | 8 | — | 3.机要通信用车 | 34 | ||
| 其中:外事接待费 | 9 | — | 4.应急保障用车 | 35 | ||
| (2)国(境)外接待费 | 10 | — | 5.执法执勤用车 | 36 | ||
| (二)相关统计数 | 11 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 37 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 7.离退休干部用车 | 38 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 8.其他用车 | 39 | 4 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 40 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 41 | |
| 5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 六、政府采购支出信息 | 42 | — | |
| 其中:外事接待批次(个) | 17 | — | (一)政府采购支出合计 | 43 | 2,722,981.45 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 1.政府采购货物支出 | 44 | 83,740.00 | |
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 2.政府采购工程支出 | 45 | 1,628,883.20 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 3.政府采购服务支出 | 46 | 1,010,358.25 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 47 | 2,715,848.20 | |
| 二、会议费 | 22 | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 48 | 2,715,848.20 | |
| 三、培训费 | 23 | — | 253,095.66 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 49 | |
| 24 | (一)离休人员 | 50 | ||||
| 25 | (二)财政拨款退休人员 | 51 | ||||
| 26 | (三)经费自理退休人员 | 52 | ||||
| — 23 — |
| 年初结转和结余调整情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | 会计差错更正 | 收回以前年度支出 | 归集调入 | 归集调出 | 归集上缴和缴回资金 | 单位内部调剂 | 其他 | 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查等调整); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要指标变动情况表 | ||||||
| 编制单位:青岛市即墨区第四中学 | 2021年度 | |||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 59,793,843.66 | 54,813,005.62 | 4,980,838.04 | 9.09 | |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 56,432,513.66 | 51,669,710.62 | 4,762,803.04 | 9.22 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 5 | |||||
| *事业收入 | 6 | 3,159,330.00 | 3,140,295.00 | 19,035.00 | 0.61 | |
| 事业单位经营收入 | 7 | |||||
| *其他收入 | 8 | 202,000.00 | 3,000.00 | 199,000.00 | 6,633.33 | 本年有捐赠收入202000元 |
| 2.本年支出 | 9 | 59,793,843.66 | 54,813,005.62 | 4,980,838.04 | 9.09 | |
| 其中:基本支出 | 10 | 58,182,143.66 | 51,130,714.62 | 7,051,429.04 | 13.79 | |
| (1)人员经费 | 11 | 53,922,214.92 | 47,193,916.65 | 6,728,298.27 | 14.26 | |
| (2)公用经费 | 12 | 4,259,928.74 | 3,936,797.97 | 323,130.77 | 8.21 | |
| 项目支出 | 13 | 1,611,700.00 | 3,682,291.00 | -2,070,591.00 | -56.23 | "本年项目支出有:助学金701600元、名校长工作室40000元,第四中学综合楼扩建工程供气配套费296000元,2020农村维修工程款554100 |
| 其中:基本建设类项目 | 14 | " | ||||
| 事业单位经营支出 | 15 | |||||
| 3.年末结转和结余 | 16 | |||||
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 19 | |||||
| 二、年末资产负债信息(单位:元) | 20 | — | — | — | — | — |
| 1.货币资金 | 21 | |||||
| 2.财政应返还额度 | 22 | |||||
| 3.房屋 | 23 | 19,004,452.07 | 19,004,452.07 | |||
| 4.车辆 | 24 | 369,925.00 | 369,925.00 | |||
| 5.在建工程 | 25 | |||||
| 6.借款 | 26 | |||||
| 7.应缴财政款 | 27 | |||||
| 8.应付职工薪酬 | 28 | |||||
| 三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | |||
| 2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 1 | |||
| 3.年末实有人数 | 32 | 194 | 207 | -13 | -6.28 | 本年有教师调出情况。 |
| 在职人员 | 33 | 194 | 207 | -13 | -6.28 | 本年有教师调出情况。 |
| 其中:行政人员 | 34 | |||||
| 参照公务员法管理事业人员 | 35 | |||||
| 非参公事业人员 | 36 | 194 | 207 | -13 | -6.28 | 本年有教师调出情况。 |
| 离休人员 | 37 | |||||
| 退休人员 | 38 | |||||
| 4.年末其他人员数 | 39 | |||||
| 5.年末学生人数 | 40 | 1,965 | 2,147 | -182 | -8.48 | 本年高一入学学生数减少 |
| 四、补充资料(单位:元) | 41 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 42 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积(平方米) | 43 | 24,846.00 | 24,846.00 | |||
| 车辆数量(辆) | 44 | 4 | 4 | |||
| 2.“三公”经费支出 | 45 | 11,595.98 | 15,097.82 | -3,501.84 | -23.19 | 疫情外出用车减少,维护费减少。 |
| 其中:因公出国(境)费 | 46 | |||||
| 公务用车购置及运行维护费 | 47 | 11,595.98 | 15,097.82 | -3,501.84 | -23.19 | 疫情外出用车减少,维护费减少。 |
| 其中:公务用车购置费 | 48 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 49 | 11,595.98 | 15,097.82 | -3,501.84 | -23.19 | 疫情外出用车减少,维护费减少。 |
| 公务接待费 | 50 | |||||
| 3.培训费 | 51 | 253,095.66 | 246,671.00 | 6,424.66 | 2.60 | |
| 4.会议费 | 52 | |||||
| 5.机关运行经费 | 53 | |||||
| 6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 55 | 59,793,843.66 | 54,813,005.62 | 4,980,838.04 | 9.09 | |
| 本年支出合计 | 56 | 59,793,843.66 | 54,813,005.62 | 4,980,838.04 | 9.09 | |
| 年末结转和结余 | 57 | |||||
| 7.调整预算数 | 58 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 59 | 59,793,843.66 | 54,813,005.62 | 4,980,838.04 | 9.09 | |
| 本年支出合计 | 60 | 59,793,843.66 | 54,813,005.62 | 4,980,838.04 | 9.09 | |
| 年末结转和结余 | 61 | |||||
| 注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。 | ||||||
| 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
| 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
| 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||
| 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
| 其他收入明细情况表 | |||
| 预算代码:130012 | |||
| 单位名称:青岛市即墨区第四中学 | |||
| 制表:国库司行政事业决算处 | 制表日期:2016年3月 | 金额单位:元 | |
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 备注 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、其他收入 | 1 | 202,000.00 | — |
| (一)非同级财政拨款收入 | 2 | — | |
| 其中:本级横向转拨财政款 | 3 | ||
| 非本级财政拨款 | 4 | ||
| (二)投资收益 | 5 | — | |
| (三)利息收入 | 6 | — | |
| (四)捐赠收入 | 7 | 202,000.00 | — |
| (五)事业单位固定资产出租收入 | 8 | — | |
| (六)盘盈收入 | 9 | — | |
| (七)其他 | 10 | ||