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| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | ||||||
| 项目名称 | 组织工作经费 | |||||
| 主管部门 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | 项目单位 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 98 | ||||
| 其中:财政资金 | 98 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 1、党政干部考察、管理、监督费用:负责全区干部队伍建设宏观管理,对区委管理的领导班子和领导干部进行考察,研究提出调整配备建议。 2、全区考核费用:负责组织拟订镇街、功能区综合考核意见及相关文件、规定,并做好考核意见、办法的增补调整等工作。负责将上级及区委区政府重大决策、重大事项、重大项目等纳入对镇街、功能区的考核。 3、全区党建组织工作费用:负责研究指导全区党的组织制度建设工作,负责区党代会代表的推选、联络服务工作,参与区党代会的筹备工作,承担区党代会的选举工作。拟订党代会代表任期制相关制度并组织实施,指导全区开展党代会代表任期制等工作。协调落实中央关于村(农村社区)党的基层组织建设的工作部署,落实省委、市委、区委关于村(农村社区)党的基层组织建设的要求和具体任务。研究指导全区乡村组织振兴工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 组织工作经费 | 98万元 | |||
| 分项成本包含会议费、印刷费等费用 | 98万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 组织工作包含工作内容 | 3项 | |||
| 参与组织工作人员数 | 57人 | |||||
| 质量指标 | 组织工作经费拨付及时率 | 100% | ||||
| 组织工作符合度 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 干部考察、党组织工作、考核工作能力提升度 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 有力推进干部考察、党组织工作、考核工作进展程度 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部、党组织满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | ||||||
| 项目名称 | 远程教育站点上网费 | |||||
| 主管部门 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | 项目单位 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 30.81 | ||||
| 其中:财政资金 | 30.81 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 2005年远程站点建设时,按照青岛市统一要求,均采用联通公司提供的网络服务,根据与联通公司达成的协商情况,于2017年开始,每个村级站点上网费由每年200元调整为每年300元,由各镇街与联通公司签订合同,费用由区级拨付镇街,镇街支付给联通公司。根据青财行〔2018〕15号文《关于印发〈农村党员干部现代远程教育终端接收站点管理维护经费使用管理办法〉的通知》,有效期至2021年12月31日,2021年之后上级再没出台最新文件,鉴于各教育站点依然需要此项经费,村级站点1027个,每年上网费300元,共计30.81万元。决定继续向区财政申报经费预算。共需2025年站点上网费30.81万元。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 远程教育站点上网费 | 30.81万元 | |||
| 分项成本包含站点上网费用 | 30.81万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 村级站点数量村级 | 1027个 | |||
| 村级站点包含镇街数量 | 17个 | |||||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||
| 站点工作符合度 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 保障党员干部现代远程教育站点工作运转效率 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 有力推动党员干部现代远程教育站点工作进展程度 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级站点满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | ||||||
| 项目名称 | 党建栏目费用 | |||||
| 主管部门 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | 项目单位 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 35 | ||||
| 其中:财政资金 | 35 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 根据省、青岛市关于开展党员干部现代远程教育入户工作的意见要求,我区在2010年开通党建电视频道,频道采取数字点播和开路播放两种形式。根据工作需要,2017年党建频道改为党建栏目组,栏目组承担着我区党建电视专题栏目《榜样》《共产党员》的制作任务,经测算,目前共需2025年党员教育电视片制作及播出经费35万元。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 党建栏目费用 | 35万元 | |||
| 分项成本包含栏目视频制作办公经费 | 35万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 党建栏目组节目制作期数 | 78期 | |||
| 党建栏目包含类别数 | 3项 | |||||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||
| 工作符合度 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 提高宣传党建工作的力度 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 有力推进党建栏目组节目制作工作进展程度 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务收看群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | ||||||
| 项目名称 | 区派第一书记工作经费 | |||||
| 主管部门 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | 项目单位 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 30 | ||||
| 其中:财政资金 | 30 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 即墨区《关于选派新一轮第一书记和乡村振兴工作队开展驻村帮扶工作的意见》(即组〔2023〕9号)明确,区财政按照第一书记每人每年1万元的标准安排工作经费。选派第一书记37人,派驻37个行政村,30个人员符合财政负担经费,每人每年1万元工作经费共计30万元。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 区派第一书记工作经费 | 30万元 | |||
| 分项成本包含第一书记办公经费 | 30万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 工作包含事项 | 30人 | |||
| 第一书记工作村庄数 | 30个 | |||||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||
| 工作符合度 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 基层村庄工作力量增强程度 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 推动村庄经济发展提升程度 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务村庄满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | ||||||
| 项目名称 | 墨城之星管理费 | |||||
| 主管部门 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | 项目单位 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 8.4 | ||||
| 其中:财政资金 | 8.4 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 根据《“墨城之星”评选管理办法》,2024年已评选公布28人为第一届“墨城之星”,2025年按照每名人才每年0.3万元的标准申请工作经费,用于举办人才主题沙龙、读书休假和国情研修活动。共计8.4万元。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 墨城之星管理经费 | 8.4万元 | |||
| 分项成本包含读书休假和国情研修培训费 | 8.4万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 墨城之星管理经费包含工作内容 | 3项 | |||
| 墨城之星评选人数 | 28人 | |||||
| 质量指标 | 墨城之星管理工作符合度 | 100% | ||||
| 工作经费拨付及时率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 代表即墨区领先水平,为经济社会发展作出突出贡献的优秀人才激励程度 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 有力推进墨城之星工作进度 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 即墨人才满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | ||||||
| 项目名称 | 城市社区党组织服务群众专项经费 | |||||
| 主管部门 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | 项目单位 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 2140 | ||||
| 其中:财政资金 | 2140 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 目前我区城市社区共88个,另有19个拟新设立的城市社区(预计10月底经区政府批准后正式发文成立),现计划将该107个城市社区(名单见附件1)全部纳入2025年度城市社区党组织服务群众专项经费拨付范围。根据《青岛市城市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法》(附件2)要求,按照每个社区每年20万元的拨付标准,共需区财政拨付资金2140万元. | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 城市社区党组织服务群众专项经费 | 2140万元 | |||
| 分项成本包含社区工作办公经费 | 2140万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 城市社区党委数量 | 107个 | |||
| 城市社区涉及镇街数量 | 11个 | |||||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||
| 工作符合度 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 提高城市社区党组织工作效率程度 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 推动城市社区党建工作进展程度 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市社区工作服务群众满意度 | ≥90% | |||
| 2025年预算绩效目标批复表 | ||||||
| 部门:中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | ||||||
| 项目名称 | 干部教育培训费 | |||||
| 主管部门 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | 项目单位 | 中国共产党青岛市即墨区委员会组织部 | |||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2025.01.01-2025.12.31 | |||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 300 | ||||
| 其中:财政资金 | 300 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 年度绩效目标 | 根据省、青岛市关于加强干部教育培训工作部署要求,为加快提升全区干部创新发展的能力水平,结合工作实际需要,2025年拟申请干部教育培训专项经费300万元。 | |||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 干部教育培训费 | 300万元 | |||
| 分项成本包含干部教育培训费用 | 300万元 | |||||
| 社会成本指标 | 无 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | |||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 干部教育工作培训专题数 | 4项 | |||
| 干部教育班次数量 | 20次 | |||||
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||
| 工作符合度 | 100% | |||||
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | ||||
| 社会效益指标 | 干部工作能力提升度 | ≥90% | ||||
| 生态效益指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 推动干部教育工作进展程度 | ≥90% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部培训满意度 | ≥90% | |||